[发明专利]一种医院内部审计系统有效

专利信息
申请号: 202210419176.5 申请日: 2022-04-20
公开(公告)号: CN114840579B 公开(公告)日: 2022-12-27
发明(设计)人: 柳絮;张勇;杜平;熊杰;李欣潼 申请(专利权)人: 广东铭太信息科技有限公司
主分类号: G06F16/2458 分类号: G06F16/2458;G06F16/25;G06F16/248
代理公司: 北京冠和权律师事务所 11399 代理人: 时嘉鸿
地址: 510000 广东省广州市天河区元岗路31*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 医院 内部 审计 系统
【说明书】:

发明公开了一种医院内部审计系统,包括:审计管理模块、审计作业模块、医疗财务审计分析模块、药品审计分析模块、医保审计分析模块、医院收费审计分析模块、医疗服务收费审计分析模块、住院收费审计分析模块;所述审计管理模块是审计部门针对审计业务的管理;所述审计作业模块是对审计项目全周期管理和监控;基于所述医疗财务审计分析模块、药品审计分析模块、医保审计分析模块、医院收费审计分析模块、医疗服务收费审计分析模块、住院收费审计分析模块分别对医院的财务指标、药品价格指标、医保指标、医院收费指标、医疗服务收费指标以及住院收费指标进行分析和统计,完成医院内部审计作业。

技术领域

本发明涉及审计系统技术领域,具体涉及一种医院内部审计系统。

背景技术

传统的医院内部审计方法难以适应信息化时代的新挑战。传统方法需要线下联系被审计单位,到现场进行审计取证,并多以excel表格收集和统计审计数据、用纸质文书进行审计记录为主。方法手段的落后难以保证项目执行的完整性,无法统一规范内审实务操作,难以适应审计基础工作管理日趋精细化的新要求,更无法满足医院内部审计的新需求。传统医院内部审计管理方式存在盲区,致使审计整改收效甚微。传统医院内部审计管理方式主要依靠人力实施监管,但审计人员又受限于人员数量及能力覆盖范围,审计整改监管不得不依赖整改部门的自觉性,致使整改效果的真实性与有效性无法保障。

现阶段医院内部审计工作仍旧以事后审计为主,具有管理的滞后性,无法从源头减轻审计风险。

发明内容

本发明提供一种医院内部审计系统,以解决现有技术中存在的上述问题。

本发明提供一种医院内部审计系统,包括:审计管理模块、审计作业模块、医疗财务审计分析模块、药品审计分析模块、医保审计分析模块、医院收费审计分析模块、医疗服务收费审计分析模块、住院收费审计分析模块;

所述审计管理模块是审计部门针对审计业务的管理;所述审计作业模块是对审计项目全周期管理和监控;基于所述医疗财务审计分析模块、药品审计分析模块、医保审计分析模块、医院收费审计分析模块、医疗服务收费审计分析模块、住院收费审计分析模块分别对接相应的数据端口,或对接数据上传端口,获得相应数据,基于获得的数据分别对医院的财务指标、药品价格指标、医保指标、医院收费指标、医疗服务收费指标以及住院收费指标进行分析和统计,完成医院内部审计作业。

优选的,所述审计管理模块包括:审计计划子模块、审计标准子模块、审计知识子模块、审计资源子模块和审计成果子模块;

基于所述审计计划子模块构建审计计划,在执行所述审计计划时,采用所述审计标准子模块制定的审计标准,在所述审计知识子模块中具有的审计知识能力和审计资源子模块中具有的审计资源能力构架中,通过所述审计成果子模块获得审计结果。

优选的,审计人员基于所述审计作业模块掌握审计项目进度,所述审计作业模块包括:审计计划管理子模块、审计项目管理子模块、审计准备子模块、审计实施子模块、审计终结子模块;

所述审计计划管理子模块对审计计划进行管理,所述审计项目管理子模块对审计项目进行管理,所述审计准备子模块在审计项目工作台完成审计准备阶段工作,所述审计实施子模块在审计项目工作台完成审计实施阶段工作,所述审计终结子模块在审计项目工作台完成审计结果报告阶段工作;

在所述审计终结子模块中存储有审计疑点、审计发现、审计文书和审计底稿,基于所述审计终结子模块对审计作业进行监督。

优选的,所述医疗财务审计分析模块包括设定的若干个财务审计指标和若干个收支审计项目;

所述财务审计指标包括:医院偿债能力收支结余水平指标;医疗收入医疗成本支出水平情况指标、医院收入结构指标和医院资金利用周转情况指标;

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